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平凉市崆峒区人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 16:33:33 来源:  作者: 点击数:


平凉市崆峒区人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

本单位是国家专门的法律监督机关,检察院通过履行职权对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督,保证国家法律的统一和正确实施;对于损坏社会公共利益的提起公益诉讼。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本单位属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度。独立核算机构数为1个,实有人数为87人,其中:省管在职60人,聘用书记员27人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,876.51万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。


(一)收入预算

2025年收入预算1,876.51万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,876.51万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2025年支出预算1,876.51万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,566.51万元,占83.48%;项目支出310.00万元,占16.52%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,876.51万元,包括:公共安全支出1,587.04万元、社会保障和就业支出99.97万元、卫生健康支出67.07万元、住房保障支出122.43万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出1,566.51万元,比2024年预算减少3.41万元,下降0.2%,下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定要求,2025年度“三公经费”缩减。

其中:人员经费支出1,390.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出176.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出310.00万元,比2024年预算增加16万元,增长5.4%,增长的主要原因是2025年度检察业务综合保障经费预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为1,202.36万元,比2024年预算减少19.24万元,下降1.6%,下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定要求,2025年度“三公经费”缩减。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为310.00万元,比2024年预算增加16万元,增长5.4%,增长的主要原因是2025年度检察业务综合保障经费预算增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2025年预算数为74.68万元,比2024年预算增加10.98万元,增长17.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为2.40万元,比2024年预算增加0.8万元,增长50.0%,增长的主要原因是新增退休人员4名,退休保障经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为96.44万元,比2024年预算增加1.34万元,增长1.4%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为1.13万元,比2024年预算减少0.06万元,下降5.0%,下降的主要原因是核定在职人数较上年减少,其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为38.08万元,比2024年预算增加0.4万元,增长1.1%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为0.56万元,与上年预算持平,主要原因是2025年度医疗保障缴费基数无变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为28.43万元,比2024年预算增加2.15万元,增长8.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为122.43万元,比2024年预算增加0.22万元,增长0.2%,增长的主要原因是在职人员较上年有变动,经费保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14.50万元,较2024年预算减少2.73万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2025年度因公出国(境)费用与上年预算持平。

2.公务接待费0.50万元,比2024年预算减少2.73万元,下降84.5%,下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定要求,压减公务接待批次和人数。

3.公务用车购置及运行维护费14.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费14.00万元),与上年预算持平,主要原因是2025年度公务用车购置及运行维护费预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费2.99万元,比2024年预算减少0.63万元,下降17.4%,下降的主要原因是严格落实过紧日子有关要求,厉行节约。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是本年度和上年度均无安排会议事项,故会议费用为0,与上年保持一致。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费222.58万元,比2024年预算增加0.28万元,增长0.1%,增长的主要原因是2024年度新招录公务员2人,相应公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额310.00万元,其中:政府采购货物预算152.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算158.00万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4,319.04万元。其中:办公用房7,493.89平方米,价值2,027.87万元。预算单位共有公务用车7辆,价值165.19万元。单价20万元以上的设备价值873.82万元。2025年拟采购固定资产约152.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:中央政法转移支付资金分为办案(业务)经费和业务装备经费两类。合理利用中央政法转移支付资金,缓解检察机关办案经费紧张、装备不足的局面,为促进我院检察事业提供有力保障。

2、立项依据:中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知;根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》等。

3、实施主体:平凉市崆峒区人民检察院

4、实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。

5、实施计划:开展各类检察业务工作;开展各类专项行动,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。

6、年度预算安排:开展各类检察工作,完成专用设备及办公设备购置工作,质量验收合格率达到100%;完成信息网络及软件购置工作,且全部通过验收。

7、预期总体目标:2025年崆峒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省市委《实施意见》,全面落实“高质效办好每一个案件”这一基本价值追求,推动“四大检察”全面协调充分发展。中央政法纪检监察转移支付资金用于检察机关的业务装备购置以及弥补办案业务经费不足,具体开展工作:1.完成信息化采购项目,2.完成大数据中心建设(二期)项目,3.完成视频会议室建设项目,4.完成办公设备购置和委托咨询业务。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算支出进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算支出进度不足。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:已整改完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:已按要求报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标53个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标15个、三级指标46个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映平凉市崆峒区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映平凉市崆峒区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映平凉市崆峒区人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映平凉市崆峒区人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

49、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

平凉市崆峒区人民检察院

2025年02月24日


附件:1.平凉市崆峒区人民检察院2025年单位预算公开表

2.平凉市崆峒区人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

                                                        单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,876.51

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,587.04

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

99.97

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

67.07



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

122.43



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,876.51

本年支出合计

1,876.51





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,876.51

支出总计

1,876.51


表二、单位收入总体情况表

                                                        单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,876.51

   经费拨款

1,876.51

       本年收入合计

1,876.51











十、上年结转


   财政性资金结转


       一般公共预算收入结转


       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

1,876.51


表三、单位支出总体情况表

                                                        单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,876.51

1,566.51

310.00


[204]公共安全支出

1,587.04

1,277.04

310.00


[20404]检察

1,587.04

1,277.04

310.00


[2040401]行政运行

1,202.36

1,202.36



[2040402]一般行政管理事务

310.00


310.00


[2040450]事业运行

74.68

74.68



[208]社会保障和就业支出

99.97

99.97



[20805]行政事业单位养老支出

98.84

98.84



[2080501]行政单位离退休

2.40

2.40



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.44

96.44



[20899]其他社会保障和就业支出

1.13

1.13



[2089999]其他社会保障和就业支出

1.13

1.13



[210]卫生健康支出

67.07

67.07



[21011]行政事业单位医疗

67.07

67.07



[2101101]行政单位医疗

38.08

38.08



[2101102]事业单位医疗

0.56

0.56



[2101103]公务员医疗补助

28.43

28.43



[221]住房保障支出

122.43

122.43



[22102]住房改革支出

122.43

122.43



[2210201]住房公积金

122.43

122.43




表四、财政拨款收支总体情况表

                                                        单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,876.51

一、本年支出

1,876.51

(一)一般公共预算财政拨款

1,876.51

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,587.04



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

99.97



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

67.07



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

122.43



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

1,876.51

     

1,876.51


表五、财政拨款支出表

                                                            单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501056]平凉市崆峒区人民检察院

1,876.51

1,876.51

1,566.51

310.00








表六、一般公共预算支出情况表

                                                        单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,876.51

1,566.51

310.00

204

公共安全支出

1,587.04

1,277.04

310.00

20404

检察

1,587.04

1,277.04

310.00

2040401

行政运行

1,202.36

1,202.36


2040402

一般行政管理事务

310.00


310.00

2040450

事业运行

74.68

74.68


208

社会保障和就业支出

99.97

99.97


20805

行政事业单位养老支出

98.84

98.84


2080501

行政单位离退休

2.40

2.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.44

96.44


20899

其他社会保障和就业支出

1.13

1.13


2089999

其他社会保障和就业支出

1.13

1.13


210

卫生健康支出

67.07

67.07


21011

行政事业单位医疗

67.07

67.07


2101101

行政单位医疗

38.08

38.08


2101102

事业单位医疗

0.56

0.56


2101103

公务员医疗补助

28.43

28.43


221

住房保障支出

122.43

122.43


22102

住房改革支出

122.43

122.43


2210201

住房公积金

122.43

122.43



表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                        单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,566.51

1,390.29

176.22

301

工资福利支出

1,386.29

1,386.29


30101

基本工资

560.81

560.81


30102

津贴补贴

297.73

297.73


30103

奖金

58.18

58.18


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.44

96.44


30110

职工基本医疗保险缴费

36.16

36.16


30111

公务员医疗补助缴费

28.43

28.43


30112

其他社会保障缴费

3.05

3.05


30113

住房公积金

122.43

122.43


30199

其他工资福利支出

183.06

183.06


302

商品和服务支出

176.22


176.22

30201

办公费

3.84


3.84

30205

水费

1.17


1.17

30206

电费

6.80


6.80

30207

邮电费

7.58


7.58

30208

取暖费

4.54


4.54

30211

差旅费

68.38


68.38

30213

维修(护)费

3.00


3.00

30216

培训费

2.99


2.99

30217

公务接待费

0.50


0.50

30228

工会经费

5.39


5.39

30229

福利费

8.67


8.67

30231

公务用车运行维护费

14.00


14.00

30239

其他交通费用

48.76


48.76

30299

其他商品和服务支出

0.60


0.60

303

对个人和家庭的补助

4.00

4.00


30302

退休费

2.40

2.40


30305

生活补助

1.04

1.04


30307

医疗费补助

0.56

0.56



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                        单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501056]平凉市崆峒区人民检察院

14.50


0.50


14.00


2.99


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                        单位:万元

    

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

222.58

118.58

104.00

1

[30201]办公费

3.84

3.84


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

1.17

1.17


4

[30206]电费

6.80

6.80


5

[30207]邮电费

7.58

7.58


6

[30208]取暖费

4.54

4.54


7

[30209]物业管理费

104.00


104.00

8

[30211]差旅费

68.38

68.38


9

[30213]维修(护)费

3.00

3.00


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

8.67

8.67


13

[30231]公务用车运行维护费

14.00

14.00


14

[30299]其他商品和服务支出

0.60

0.60


15

[31002]办公设备购置



 


表十、政府性基金预算支出情况表

                                                        单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

                                                        单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                        单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称

平凉市崆峒区人民检察院

联系人

张江奎

联系电话

18993304000

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,390.29

上级财政补助

190.00

公用经费

176.22

本级财政安排

1,686.51

合计

1,566.51

其他资金

0.00

项目支出

本级

310.00

收入预算合计

1,876.51

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,876.51

合计

310.00



年度绩效目标

目标1:区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想,坚决扛起“首善之区、首位发展”使命担当,立足崆峒区位发展优势,迎难而上,加压奋进,以高质效检察履职服务崆峒经济社会高质量发展,各项检察工作在巩固中深化、在落实中发展、在稳进中提质。

目标2:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省市委《实施意见》,紧跟区委和上级检察机关部署要求,聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理,以“五院”品牌建设为牵引,抓实“1471”路径举措,即全面落实“高质效办好每一个案件”这一基本价值追求,推动“四大检察”全面协调充分发展,以“七个更有力”为大局服务、为人民司法、为法治担当,实现整体工作进入全省“第一方阵”目标,为全面建设社会主义现代化幸福美好新崆峒贡献检察智慧和力量。

目标3:坚持强基固本,以检察建设夯实履职根基,坚持抓党建带队建,强保障促发展,持之以恒加强自身建设,为检务工作守正创新、行稳致远奠定坚实基础。聚焦信息化增效,推动技术装备管理创新发展,聚焦检务保障护航检察业务发展,不断提升检务保障水平,加强检务保障精细化管理水平,营造机关和谐的工作环境。


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤50%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥10%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

资产管理系统建设项目

=1项

信息化采购项目

=1项

大数据中心建设(二期)项目

=1项

视频会议室建设项目

=1项

办公设备购置完成率

=100%

委托咨询业务

=1次

开展刑事工作完成率

=100%

开展行政工作完成率

=100%

开展民事工作完成率)

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

物业管理单位数量

=1个

质量指标

资产管理系统建设项目验收合格率

≥95%

信息化采购项目验收合格率

≥95%

大数据中心建设(二期)项目验收合格率

≥95%

视频会议室建设项目验收合格率

≥95%

办公设备购置验收合格率

≥95%

委托咨询业务验收合格率

≥95%

检察建议采纳率

≥95%

时效指标

资产管理系统建设项目及时性

及时

信息化采购项目及时性

及时

大数据中心建设(二期)项目及时性

及时

视频会议室建设项目及时性

及时

办公设备购置及时性

及时

委托咨询业务及时性

及时

案件办理及时性

及时

成本指标

公用经费预算成本控制

≤176.22万元

检察业务保障综合经费预算成本控制

≤120万元

中央转移支付资金预算成本控制

≤190万元

部门综合指标

30

经济效益

日常办公能耗情况

下降

社会效益

办案基础设施和办案条件

改善

区域高质量发展

推动

对维护社会公平正义的促进作用

有效

改善检察机关的工作环境

改善

基础设备施工运行保障性

保障

生态效益

地区生态环境质量

提升

服务对象满意度

部门协同满意度

≥95%

本院干警满意度

≥95%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

创新能力指导发展实践

强化


项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

平凉市崆峒区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

120.00

其中:当年财政拨款

120.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

保障我院工作正常运行及相关后勤保障到位,发挥检察智能,加强队伍建设

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

≤120万元

产出指标

40

数量指标

物业管理人员数量

=23人

物业服务面积(含院落)

=12365.47平方米

房屋管理及维修养护项数

≥2项

提供保洁服务范围

≥10项

提供会务服务完成率

=100%

提供安全保卫服务项目

≥4项

提供绿化日常养护管理服务完成率

=100%

资产管理系统建设项目

=1项

质量指标

物业服务合格情况

≥95%

房屋及配套设施完好率

≥98%

维修工程质量合格率

≥98%

保洁率

≥98%

资产管理系统建设项目验收合格率

≥95%

绿化植物成活率

≥90%

时效指标

物业服务响应及时性

及时

会务服务及时性

及时

维修维护及时性

及时

资产管理系统建设项目及时性

及时

绿化养护及时性

及时

安全保卫服务及时性

及时

效益指标

20

经济效益

日常办公能耗情况

下降

社会效益

改善检察机关的工作环境

改善

基础设备施工运行保障性

保障

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥85%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

平凉市崆峒区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

190.00

其中:当年财政拨款

190.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

拓宽公众参与检察工作的渠道,提升智慧检务推动工作、为民服务的水平,进一步规范检察机关的检察技术信息工作

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤190万元

产出指标

40

数量指标

信息化采购项目

=1项

大数据中心建设(二期)项目

=1项

视频会议室建设项目

=1项

办公设备购置完成率

=100%

委托咨询业务

=1次

质量指标

信息化采购项目验收合格率

≥95%

大数据中心建设(二期)项目验收合格率

≥95%

视频会议室建设项目验收合格率

≥95%

办公设备购置验收合格率

≥95%

委托咨询业务验收合格率

≥95%

时效指标

信息化采购项目及时性

及时

大数据中心建设(二期)项目及时性

及时

视频会议室建设项目及时性

及时

办公设备购置及时性

及时

委托咨询业务及时性

及时

效益指标

20

社会效益

区域高质量发展

推动

为人民群众提供法律服务

有效

办案基础设施和办案条件

改善

服务效率

提升

满意度指标

10

服务对象满意度

本院干警满意度

≥95%



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